问题已解决
我们预付一笔货款,订货的时候在供应商的平台上下单,货已收到,发票还没到,而且供应商开发票的时候会退还这批货的折扣金额,发票是折扣额负数开在同一张上,会计分录怎么做



借:库存商品 折扣的金额
贷:预付账款
2024 08/30 11:49

m8708781288 

2024 08/30 11:54
老师,收到货的时候我们不知道折扣金额多少,只有收到发票才知道具体金额,这种情况怎么做分录啊

家权老师 

2024 08/30 11:55
先正常暂估成本,收到发票时冲库存商品的成本

m8708781288 

2024 08/30 18:06
我们是小规模纳税人,收到货,借:库存商品(暂估)100 贷:预付账款100。收到发票金额是90的话,是借:库存商品-10 贷:预付账款-10,还是说把原来的冲掉重新做一笔 借:库存商品90 贷:预付账款90

家权老师 

2024 08/30 19:50
借:库存商品-10
应付账款一暂估100
贷:应付账款一供应商90