我们项目还在建中,在建工程前我们项目还在建中,在建工程前期未收到发票未做进项分离入在建工程科目,现在怎么调整?跨年的话又怎么调整?如果做了借:进项 贷:在建工程,前期多计提的的工资是否也要做负数呢?
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