问题已解决

你好,我公司账上有暂估应付账款,我想这个月红冲一部分,公司的原材料挺充足,我是不是直接这就可以写分录:借:--原材料 (部分) 贷:-应付账款-暂估(部分),没有发票

84785035| 提问时间:2024 11/27 09:13
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,操作是可以这样子的。
2024 11/27 09:14
84785035
2024 11/27 09:23
剩余的部分暂估应付账款,可以确定来不了发票了,只有白条,分录是不是和刚才一样,再按白条金额入账,白条部分汇算清缴要做纳税调增?
宋生老师
2024 11/27 09:23
你好,是的,就是你理解的这样子。
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