问题已解决
你好,我公司账上有暂估应付账款,我想这个月红冲一部分,公司的原材料挺充足,我是不是直接这就可以写分录:借:--原材料 (部分) 贷:-应付账款-暂估(部分),没有发票



你好,操作是可以这样子的。
2024 11/27 09:14

84785035 

2024 11/27 09:23
剩余的部分暂估应付账款,可以确定来不了发票了,只有白条,分录是不是和刚才一样,再按白条金额入账,白条部分汇算清缴要做纳税调增?

宋生老师 

2024 11/27 09:23
你好,是的,就是你理解的这样子。