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怎么冲销掉公司账上的其他应付款残保金

jx15932882074| 提问时间:2024 12/01 15:20
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好, 因为挂了 其他应付款。说明曾经计提过。 因此, 如果缴纳了残保金 借 其他应付款 贷 银行存款 如果没缴纳 对冲当初计提的分录 借 其他应付款 贷 费用科目
2024 12/01 15:24
jx15932882074
2024 12/01 15:28
现在支付的与当初计提金额不一样,怎么处理
jx15932882074
2024 12/01 15:29
现在已经缴纳了,但是要做一笔红字冲销应该怎么做
apple老师
2024 12/01 15:30
借 其他应付款 费用科目 借或者贷(差异部分) 贷 银行存款
apple老师
2024 12/01 15:31
少交的话, 把原来计提的费用。 差额 做在 费用贷方
jx15932882074
2024 12/01 15:39
账上的是借其他应付款蓝字,但贷应交税费红字 现在有一笔房产税一起支付了那应该是怎么样做账务处理的
apple老师
2024 12/01 15:50
房产税的计提分录 借 主营业务税金及附加 贷 应交税费应交房产税 所以,缴纳房产税 借 应交税费应交房产税 贷 银行存款
jx15932882074
2024 12/01 15:53
那冲销账上的应该怎么做,账上贷其他应付款,贷应交税费红字,现在支付的与账上不一致
apple老师
2024 12/01 15:53
是不是上面说错了, 其他应付款 借方余额 贷方 应交税费 是红字 不平了 另外, 残保金 如果没有计提,就计入管理费用 如果当初 其他应付款借方余额=100 现在 这样做 借 管理费用 残保金 100 贷 其他应付款 100
apple老师
2024 12/01 15:56
举例说明吧。 假如,残保金=200 计提时 借 管理费用 300 贷 其他应付款 300 缴纳时 借 其他应付款 300 贷 管理费用 100 贷 银行存款 200
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