问题已解决
怎么冲销掉公司账上的其他应付款残保金



同学你好,
因为挂了 其他应付款。说明曾经计提过。
因此,
如果缴纳了残保金
借 其他应付款
贷 银行存款
如果没缴纳
对冲当初计提的分录
借 其他应付款
贷 费用科目
2024 12/01 15:24
jx15932882074 

2024 12/01 15:28
现在支付的与当初计提金额不一样,怎么处理
jx15932882074 

2024 12/01 15:29
现在已经缴纳了,但是要做一笔红字冲销应该怎么做

apple老师 

2024 12/01 15:30
借 其他应付款
费用科目 借或者贷(差异部分)
贷 银行存款

apple老师 

2024 12/01 15:31
少交的话,
把原来计提的费用。
差额 做在 费用贷方
jx15932882074 

2024 12/01 15:39
账上的是借其他应付款蓝字,但贷应交税费红字
现在有一笔房产税一起支付了那应该是怎么样做账务处理的

apple老师 

2024 12/01 15:50
房产税的计提分录
借 主营业务税金及附加
贷 应交税费应交房产税
所以,缴纳房产税
借 应交税费应交房产税
贷 银行存款
jx15932882074 

2024 12/01 15:53
那冲销账上的应该怎么做,账上贷其他应付款,贷应交税费红字,现在支付的与账上不一致

apple老师 

2024 12/01 15:53
是不是上面说错了,
其他应付款 借方余额
贷方 应交税费 是红字
不平了
另外,
残保金
如果没有计提,就计入管理费用
如果当初 其他应付款借方余额=100
现在
这样做
借 管理费用 残保金 100
贷 其他应付款 100

apple老师 

2024 12/01 15:56
举例说明吧。
假如,残保金=200
计提时
借 管理费用 300
贷 其他应付款 300
缴纳时
借 其他应付款 300
贷 管理费用 100
贷 银行存款 200