关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
个人挂靠项目(属于分包合同),被挂靠公司开票给总承包工程公司十万,然后挂靠的那个人转入被挂靠公司的税费和管理费应该怎么入账?
刘艳红老师
|
提问时间:08/12 10:24
#建筑#
您好,这个计入营业外收入就可以
阅读 306
收藏 1
我公司建筑行业,一般纳税人,甲方拿了几辆车抵欠我公司的工程款,对方给我公司开了电子专票发票,但是二手车过户没有到我公司,是个人名下,甲方给个人开了二手车销售统一发票,以上两种发票都是同一个月的,我该怎样做账?
家权老师
|
提问时间:08/11 17:52
#建筑#
那个不能抵扣的,车子是卖给个人的 借:其他应收款-那个人 贷:应收账款-甲方
阅读 729
收藏 3
数电票专票抵扣进项税后,还要不要打印出来归档
家权老师
|
提问时间:08/11 10:47
#建筑#
需要打印出来做账
阅读 643
收藏 3
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
刘艳红老师
|
提问时间:08/10 10:01
#建筑#
您好,会的,这个会受迁连的
阅读 9
收藏 0
误多开了一张发票,然后又红冲了,怎么做账?
刘艳红老师
|
提问时间:08/09 20:29
#建筑#
您好,如果是当月的一正一负不用做账,如果是跨月的,把上月的分录红冲就可以
阅读 10
收藏 0
老师我在4月份的时候做了挂账的凭证,7月份发现入库单入错了,发票开的是专票我借原材料借进项税额贷的往来单位再7月份把入库单改成对的单位了你说我的凭证怎么做进项税额用不用转出发票再4月份已经抵扣了
郭老师
|
提问时间:08/08 20:50
#建筑#
这发票开的没有问题,是你自己入库的时候的问题是吧?是的话对的。
阅读 870
收藏 4
老师你好,对方是小规模纳税人没有运输资质,我可以收对方开出的运输发票吗?是普票
文文老师
|
提问时间:08/08 16:50
#建筑#
若是偶尔,可以收的
阅读 17
收藏 0
老师,为什么年底做呢
文文老师
|
提问时间:08/08 16:38
#建筑#
你好,具体指年底做什么
阅读 23
收藏 0
老师,请问一下2023年第四季度交的税款,做账做到2024年1月份对不?
家权老师
|
提问时间:08/08 16:25
#建筑#
只是交税是可以的,计提税还是23年
阅读 26
收藏 0
老师你好,公司有一个建筑项目3000多万,其中设备款有2000多万,设备款什么科目呢
岁月静好老师
|
提问时间:08/08 15:53
#建筑#
同学你好,如设备是工程实体的组成部分,那么对应的 2000 多万设备款应直接计入 :工程施工 —— 合同成本 —— 设备费” 科目。
阅读 22
收藏 0
建行业,开票金额:3%,现在要预缴,3个点的属于简易计税,这3个点的增值税都要预缴到项目地吗?
文文老师
|
提问时间:08/08 15:41
#建筑#
是,3个点的增值税都要预缴到项目地
阅读 31
收藏 0
请问小规模房屋维修公司买入油漆计入什么科目
文文老师
|
提问时间:08/08 14:55
#建筑#
购入时计入 库存商品 领用用于维修客户房屋时,转主营业务成本
阅读 21
收藏 0
老师,我们是建筑施工企业,是被**方,有一个项目入场施工时,出了一个事故,我们帮**方垫付了100万,我们也挂了其他应收款-100,但是**方不想承担这么多,**方只承担20万,剩下的80万由开发企业补给我们,就是结算多做出来80万,这样的话,我目前已经给**方付工程款的时候扣回了20万了,但我账上一直挂着剩下的80万,这咋办
朴老师
|
提问时间:08/08 14:25
#建筑#
与**方、开发企业签书面协议,明确开发企业通过结算多付 80 万补偿垫付的事故款。 收到开发企业包含 80 万补偿的结算款时,借:银行存款 80 万,贷:其他应收款 80 万,冲平挂账。 该 80 万按正常工程款结算流程处理,确保账务与协议一致。
阅读 44
收藏 0
老师!问一下建筑业外经证每年必须要个税申报吗
文文老师
|
提问时间:08/08 14:13
#建筑#
是否要异地个税申报,取决于异地税局要求
阅读 17
收藏 0
在异地开设临时一般账户,需要合同吗?需要些什么
小菲老师
|
提问时间:08/08 12:46
#建筑#
同学,你好 要看当地银行要求,一般是需要合同的
阅读 16
收藏 0
你好,老师,小规模纳税人,异地预交增值税,开的3%专票,预交时是按3%交?还是1%也可以,余下2%交回注册地税务?
文文老师
|
提问时间:08/08 11:15
#建筑#
异地预交增值税,开的3%专票,预交时是按3%交。
阅读 16
收藏 0
老师请问建筑企业,公司给项目经理交全部保险,但是不给开工资,那么本应该扣员工的保险又扣不到怎么办,可以说把要扣员工的保险金额做成工资吗,社保个税的时候直接相抵掉,还是说把这部分做管理费用可以吗
家权老师
|
提问时间:08/08 11:09
#建筑#
不能那样子,要按本市最低工资申报个税
阅读 17
收藏 0
劳务费和临时工如何界定
刘艳红老师
|
提问时间:08/08 10:46
#建筑#
您好,这两个是一个意思,不同的说法而已
阅读 15
收藏 0
老师你好,7月份开出专票150万,8月7日红冲了,账务处理怎么做呢?是7月份正常入账,8月份再做红字发票收入呢?
小菲老师
|
提问时间:08/08 09:58
#建筑#
同学,你好 是7月份正常入账,8月份再做红字发票收入
阅读 17
收藏 0
建筑公司怎么做7月份内部经营表呢?收入怎么确认呢?
郭老师
|
提问时间:08/08 09:56
#建筑#
工程的你可以根据完工进度来,你们有进度单吗?
阅读 22
收藏 0
老师好!建筑公司有很多的项目,如何建立辅助核算科目?哪些科目需要设置?
董孝彬老师
|
提问时间:08/07 21:04
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
收藏 0
工地项目上食堂买肉买菜记入什么科目?
刘艳红老师
|
提问时间:08/07 19:34
#建筑#
您好,这个计入福利费里面
阅读 33
收藏 0
公司做工程买材料帮其他公司安装,开票开几个点,一般纳税人
文文老师
|
提问时间:08/07 17:07
#建筑#
若是包工包料,开建筑服务,一般纳税人按9%
阅读 23
收藏 0
建筑公司2022年工程结束的时候按照业主要求开了张30万的发票,当时公司是小规模,开的一个点的普票。之后工程款一直没给。24年的时候业主把这张发票退回来让重新开一张新的发票给他们,24年时公司是一般纳税人,咨询过税务局又重新开了一个点的发票给业主。之后工程款还是没有给。这个月业主又把发票退回来让重新开一张增值税专用发票,工程款原来是30万现在重新审核变成了26万,第一,这张发票能开吗怎么开?第二,这笔帐怎么做?30万变26万,多的4万怎么办?
小锁老师
|
提问时间:08/07 16:38
#建筑#
您好,这个的话,发票的话是可以开,按照26现在开新的,最初来4万,这个退回吗
阅读 27
收藏 0
老师,公司支付一笔400的准入评审费但没有发票,这个怎么做账
小菲老师
|
提问时间:08/07 15:01
#建筑#
同学,你好 借:管理费用-评审费 贷:银行存款 但是不能税前扣除
阅读 28
收藏 0
老师请问同一个老板注册了A企业(一般纳税人),用他们家人当法人又注册了B企业(小规模纳税人),A企业有个一台挖掘机,用挖机干了活,但是合同是用小规模B企业签订的,现在要用B企业开具发票,这个要怎么处理
小菲老师
|
提问时间:08/07 14:51
#建筑#
同学,你好 合同和谁签订的,就要给谁开发票,也是谁收钱,这个要对应的。 可以让A把挖掘机租给B
阅读 25
收藏 0
建筑施工企业中确定累计完工进度的产出法,可以按已经结算的收入占预计总收入的比例来确定吗
文文老师
|
提问时间:08/07 14:50
#建筑#
可以按已经结算的收入占预计总收入的比例来确定
阅读 1393
收藏 0
老师 我们有家劳务公司(小规模) 之前劳务合同签的是1个点的劳务合同,大部分 发票开完了 5月份的时候升为一般纳税人了 现在项目结算了 之前签的合同发票没开完 现在我该如何开票呢 还能开1个点的专票给甲方么
家权老师
|
提问时间:08/07 14:23
#建筑#
现在不能再开具以前的税率了
阅读 33
收藏 0
收到免税的农产品发票怎么入账?
郭老师
|
提问时间:08/07 14:09
#建筑#
对方自产自销的,你如果买来销售的,借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷、应付账款或者银行存款
阅读 35
收藏 0
老师,工程施工企业料工费放在哪个科目下核算?是工程施工还是可以直接放主营业务成本下
小菲老师
|
提问时间:08/07 13:45
#建筑#
同学,你好 工程施工
阅读 40
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料