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老师,医师节慰问品是从医院帐上列支还是从工会帐上列支
文文老师
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提问时间:08/21 10:01
#事业单位#
可以从工会帐上列支
阅读 61
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考公人员(应届毕业生)能代开发票吗?
家权老师
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提问时间:08/19 17:40
#事业单位#
那个可以代开发票的
阅读 6
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老师好,看望单位职工住院的费用记啥科目
宋生老师
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提问时间:08/19 14:59
#事业单位#
你好,这个是计入福利费科目 。
阅读 5
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涉及到哪些科目才用重分类
家权老师
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提问时间:08/19 14:53
#事业单位#
就是往来科目,应收/应付,预收/预付科目
阅读 5
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单位收到商业承兑汇票,票据到期但对方不付,有什么处理方法?
文文老师
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提问时间:08/19 10:05
#事业单位#
可以行驶追索权,或直接民事诉讼
阅读 5
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请问对年度优秀员工考核奖是否需要缴纳个人所得税?
家权老师
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提问时间:08/19 09:11
#事业单位#
那个要申报个税的,要么按年终奖,要么计入工资一起
阅读 2
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老师资咨询一下,我在2019年做了一个凭证,科目借方是往来,贷方是以前年度损益,但是2020年12月份又更正2019年这张凭证,科目就没有按照19年的凭证做科目直接摆的两个往来,什么情况下可以这样摆
小锁老师
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提问时间:08/18 20:22
#事业单位#
您好,你是2020年又红冲了吗,还是啥
阅读 99
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老师,您好,幼儿园食堂入库单中苹果共129.4斤,第一次入库104斤,4.99元每斤,共计518.96元,第二次入库25.4斤,每斤3.99元,共计101.35元,两次入库共计129.44斤,620.31元。 供应商开发票129.44斤,619.83元,和随货入库单总金额不一致。(她是把平均多少元一斤四舍为4.79每斤核算)这样发票和入库单不一样有问题吗?需要重开吗?
郭老师
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提问时间:08/18 17:19
#事业单位#
这个入库单最好不要写上单价了,你这些数量 必须要单价的话,那你就修改一下入库单吧
阅读 14
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事业单位医院以前年度做账错误,导致其他应收款-社会保险费期末余额贷方有余额,请问应该怎么做账平掉?
宋生老师
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提问时间:08/18 15:30
#事业单位#
你好,你们是不是有累计结余科目。一般是冲减这个。
阅读 10
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我们单位员工离职,社保上个月没断,这个月缴纳保险后断社保。核对工资发现这个人上个月没有工资了。请问这个社保的费用和个税的钱,如果员工给公司,可以让他缴费到对公账户上吗?要怎么做账?
家权老师
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提问时间:08/18 08:45
#事业单位#
收款时计入其他应付款,交社保时冲平
阅读 19
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请问老师这笔退款分录怎么做
朴老师
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提问时间:08/15 14:28
#事业单位#
若为销售退回: 借:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(如有) 贷:库存现金 (已结转成本需同时冲回:借库存商品,贷主营业务成本) 若为多收 / 预收款项退回: 借:预收账款(或其他应付款) 贷:库存现金
阅读 43
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老师,请问这个会计分录怎么做?
家权老师
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提问时间:08/15 08:50
#事业单位#
借:应付账款-电力公司 贷:银行存款
阅读 37
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用非财政结余资金委托别人开发系统,产生的初设费,可行性研究,监理费应该怎么做账,财务会计和预算会计分别怎么做账
朴老师
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提问时间:08/15 00:41
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 42
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请问各位老师这个会计分录怎么做?
妮老师
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提问时间:08/14 16:17
#事业单位#
你好,第一个图片做银行付款借预付账款贷银行存款,后面2张图片是对账明细,不需要做账务处理
阅读 57
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1月 采购师生 借:库存物资/师生粮油 22546 贷:其他应付款/裕丰粮油公司 2月 付1月师生粮油 借:其他应付款/预收学生伙食费 贷:银行存款 请问现在科目怎么调整一下
家权老师
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提问时间:08/14 11:40
#事业单位#
借:其他应付款/裕丰粮油公司 贷:其他应付款/预收学生伙食费
阅读 46
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老师您好,计提7月运费,8月用库存商品冲减,凭证如何做?
文文老师
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提问时间:08/14 11:29
#事业单位#
为何用库存商品冲减呢
阅读 40
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事业单位收员工现金捐款到公户,然后单位对公捐慈善会怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:08/14 10:58
#事业单位#
借:银行存款 贷:其他收入 借:其他支出 贷;银行存款
阅读 42
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老师,您好,食堂自制的出入库单,需要一式三份,因为表格需要入库人、验收人和食堂负责人签字,只签一张,剩余的复印可以吗?还是必须每张都要手签
家权老师
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提问时间:08/14 10:53
#事业单位#
可以使用复写纸的哈
阅读 38
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想开专票,注册公司注册小规模还是一般纳税人好啊
朴老师
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提问时间:08/13 23:58
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 48
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老师您好,想问一下,业务员回扣费7月份怎么样计提?这个回扣费8月份我们用库存商品给业务员
刘艳红老师
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提问时间:08/13 12:28
#事业单位#
您好,这个要计提到工资里面 借:应付职工 贷:库存商品 应交税费 做视同销售
阅读 73
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老师们,我们是一个新开的村办企业(小规模纳税人),村经济联合社是唯一的股东,基本上所有的支出都是由村经济联合社出钱然后实物给到企业。我想问一下,超过注册资本的部分怎么做处理?
小菲老师
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提问时间:08/13 11:16
#事业单位#
同学,你好 计入资本公积
阅读 59
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公司收到一张我们公司名称的开给个人的发票,这个怎么回事,不是我们公司开的
刘艳红老师
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提问时间:08/12 21:13
#事业单位#
您好,是公司开给个人的吗?公司的发票是哪个开的了?
阅读 61
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老师,请问行政事业单位基本办公经费可以用于支付办公室空调清洗费用吗?
家权老师
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提问时间:08/12 10:23
#事业单位#
可以的,那个是直接办公相关的
阅读 57
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老师,我是公司出纳,没有人教我,经理拿过来的报销审批单里包含办公用品和清洁用品,是否要让他重新制作审批单将办公用品和清洁用品分开写?还是直接所有的都包含着一起报销,这样公户转账备注应该怎么填?
朴老师
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提问时间:08/12 08:38
#事业单位#
若公司有细分核算要求或金额较大,建议分开;金额小、无明确要求可合并。 合并转账备注:“报销 XX 部门办公用品及清洁用品费”;分开则分别备注对应费用。 不确定时可参考先例或询问负责人。
阅读 139
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您好老师!申请开票额度提交的合同跟额度是对应的,但显请您提交真实合同,是合同有问题吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/11 18:55
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 60
收藏 0
您好老师,申请发票税额,请您提交真实完整的合同。是发票有问题吗?
钟存老师
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提问时间:08/11 18:45
#事业单位#
不是发票有问题 是必要的文件 证明业务扩大了 需要增加开票需求
阅读 68
收藏 0
请问同一控制下的两个公司合并(非子母公司)被合并方需要做账务处理吗?
朴老师
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提问时间:08/11 07:53
#事业单位#
同一控制下非子母公司合并,被合并方通常无需账务处理 ,因合并是集团内资源整合,其资产负债实质未变;但涉及权益变动(如股本调整 )、会计政策需统一时,可能做间接调整
阅读 56
收藏 0
客户给我们银行打了一笔测试费,领导让把这个测试费几快钱转入现金科目。请问这个分录怎么做?
小菲老师
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提问时间:08/10 13:22
#事业单位#
同学,你好 借:库存现金 贷:银行存款
阅读 64
收藏 0
有没有哪个老师再,能不能帮我解读以下要求?
小菲老师
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提问时间:08/09 15:45
#事业单位#
同学,你好 具体什么问题??请附上具体问题,重新提问,谢谢!
阅读 77
收藏 0
董孝彬老师还在么,我要继续问答,麻烦你了?
董孝彬老师
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提问时间:08/09 15:29
#事业单位#
朋友您好,感谢 您的信任
阅读 88
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