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老师。,公司成立了一个分公司,公司领导一直没有明确到底是单独核算还是单独核算,导致现在是装修、购买设备、各项检测费用发票是开给总公司的,采购的一些后期生产需要的物资耗材票又是开给分公司的。所有的款项又是总公司代支付的,我目前是把总公司代支付的分公司所有款项(无论开票是开给总公司还是分公司的)都是借:其他应收款-分公司 贷:银行存款,请问这样可以吗
小锁老师
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提问时间:09/03 22:59
#事业单位#
您好,这个是可以的,1这样做分录没问题
阅读 14
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我有1年出纳经验,1年小规模全盘账,报税,工商年报经验,我现在离职了,我想要学习全盘账,我现在要找什么样的公司以及什么样的岗位比较合适呢
宋生老师
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提问时间:09/03 16:56
#事业单位#
你好,这个其实可以去大一点的公司做助理,或者小公司做全盘
阅读 13
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我单位食堂外来人就餐,我们给他开了伙食发票100,收转款100,做的科目为,借,银行,带其他应付款,后来我们队里来报销伙食费1000,我们做账,如何做,借,业务活动费900,其他应付款100,贷银行1000 预算会计,借行政支出900,带资金结存900可行
郭老师
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提问时间:09/03 16:05
#事业单位#
你好,你给别人开了是餐费100, 你得做收入 借银行存款100 贷其他收入 应交税费 然后这个报销的又是什么业务?
阅读 5
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老师您好,想问一下关于我们公司做快消品,我们代垫工厂业务费用,凭证这样做对的? 借 预付款帐款 贷 其它应付款 借 库存商品 贷 预付款帐款 借 其它应收款 贷 其它应付款
小菲老师
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提问时间:09/03 12:33
#事业单位#
同学,你好 代付款的分录 借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 16
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市场监督局,在注册营业执照,是委托代理人,是一个怎么样的身份
家权老师
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提问时间:09/02 17:29
#事业单位#
市场监督局,在注册营业执照是发证机关的身份
阅读 24
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公立医院医疗废弃物处置费能否计入委托业务费?
文文老师
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提问时间:09/02 15:04
#事业单位#
公立医院医疗废弃物处置费能 计入委托业务费
阅读 420
收藏 2
事业单位,如果2025年发现2024年的重大会计差错,涉及收入费用的,2025年收入费用表的上年数是否需要按更正后的数据编报,还是填报事务所审计过的未经调整的2024年数据?
郭老师
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提问时间:09/02 15:02
#事业单位#
你反结账修改了吗?没有的话用以前年度盈余调整就是按照之前错误的。没有调整之前的。
阅读 78
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老师,我想问一下医院有固定资产需要进行拆分,就是之前入账的时候没有把设备和装修工程分开,这项固定资产的原值是100万,累计折旧为50万,打算拆分为3个固定资产,2个设备每台原值为25万,装修工程原值为50万元,我想知道拆分固定资产要怎么写会计分录?以及拆分的金额是不是就是每台设备的原值以及装修工程的原值
郭老师
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提问时间:09/02 08:23
#事业单位#
借固定资产a 固定资产b 固定资产c 贷固定资产之前一个的 是
阅读 280
收藏 1
1039咨询及处理方法,到你可以了解到详情
刘艳红老师
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提问时间:09/01 15:24
#事业单位#
您好,这个是哪方面的?
阅读 16
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现在事业单位经办人和开票人是同一个人违反了什么
宋生老师
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提问时间:09/01 11:01
#事业单位#
经办人与开票人为同一人并不违反税法;但在报销与内控层面,部分事业单位的内控制度通常要求经办、审批等岗位相分离,若制度明确 “经办人不得兼任审批 / 复核”,可能被认定为 “岗位不相容”,违反单位内控制度,而非违反税收法规
阅读 1177
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老师您好!咨询一下医院收到就业局拨给我们医院的见习人员的补助,我们怎么账务处理?发给见习人员的补助怎么账务处理?谢谢!
小菲老师
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提问时间:09/01 10:39
#事业单位#
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入 发给见习人员的补助 借:管理费用-补助 贷:银行存款
阅读 26
收藏 0
老师,我想请问一下医院有2个或者多个固定资产需要进行合并,那么我想知道如何写会计分录,并且合并后的固定资产原值怎么确定?比如医院有一栋住院大楼原值1000000元,累计折旧500000元,账面价值500000元。另外一个固定资产是这栋大楼的附属工程100000元,累计折旧50000元,账面价值50000元,本来这个附属工程应该直接计入住院大楼的原值的,但是当时会计入账的时候将这两个分别作为了两个固定资产入账了,现在我们想将这两个进行固定资产合并,怎么写会计分录,以及附属工程合并到住院大楼后,这个住院大楼的原值为多少?
Jack老师
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提问时间:08/31 17:01
#事业单位#
您好,原值和折旧都按照两个资产相加确定
阅读 833
收藏 3
老师,我想请问一下医院有2个或者多个固定资产需要进行合并,那么我想知道如何写会计分录,并且合并后的固定资产原值怎么确定?比如医院有一个氧气负压系统原值10000元,累计折旧5000元,账面价值5000元。另外一个氧气负压系统8000元,累计折旧4000元,账面价值4000元,这两个系统进行固定资产合并,怎么写会计分录,以及合并为一个氧气负压系统后,这个氧气负压系统的原值为多少?
小林老师
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提问时间:08/31 16:52
#事业单位#
你好,固定资产合并?按不同价格单独体现就行
阅读 196
收藏 1
请问老师,“确认资产基金时,按确定的成本或金额”,这个按确定的成本或金额按什么确定?(工会会计制度)
朴老师
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提问时间:08/31 08:32
#事业单位#
在工会会计制度中,确认资产基金时的“确定的成本或金额”,依资产取得方式而定: 外购:按实际支付价款(含买价、税费、运输费等) 自行建造:按建造中实际发生的全部必要支出 接受捐赠/无偿调入:有凭据按凭据金额加税费等;无凭据但评估的按评估价加税费等;均无的按同类市场价加税费等 盘盈:按同类市场价;无则按1元名义金额
阅读 676
收藏 3
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
小林老师
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提问时间:08/29 22:17
#事业单位#
你好,操作也是可以
阅读 41
收藏 0
6月有财政补助收入/学生爱心营养餐,但是有部分学生有几餐请假,需要把爱心营养餐餐费以营养品实物的形式发放,8月的食堂财务凭证科目分录这样正确吗?如果要保持财政补助收入全额,那么科目分录应该怎么录是正确的 第一步: 2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:财政补助收入/学生爱心营养餐补助收入-709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐 709.7 第二步: 爱心营养餐补助结余购买并发放营养品 借:其他应付款/爱心营养餐 709.7 贷:银行存款 709.7
董孝彬老师
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提问时间:08/29 20:17
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 41
收藏 0
公立医院医疗废弃物处置费是计入物业管理费还是委托业务费?外包的手术器械消毒费呢?
文文老师
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提问时间:08/29 17:05
#事业单位#
公立医院医疗废弃物处置费是计入物业管理费 外包的手术器械消毒费,可计入主营业务成本
阅读 1374
收藏 6
转银行对公,对方不给开票,需要怎么处理
文文老师
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提问时间:08/29 16:25
#事业单位#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 48
收藏 0
老师您好,我们公司是做快消品饮料,有价值5000元的库存商品因为过期要退回工厂销毁处理,这批过期库存商品工厂只能补3000元的库存商品给我们,余下2000元要我们公司自己承担?内帐凭证怎么样做?
小菲老师
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提问时间:08/29 14:56
#事业单位#
同学,你好 库存商品做报废分录 借:管理费用 贷:库存商品
阅读 70
收藏 0
农村(村股份经济合作社)从业人数怎么看。集体经济合作社
宋生老师
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提问时间:08/29 10:38
#事业单位#
你好,这个看申报了多少人员
阅读 52
收藏 0
我想问一下老师,医院里的ICU气体终端改进、放射科网络布线、U型导轨、餐间工作台、配液柜、配药柜、操作台以及网络设备及布线工程这些以前单独入账了,这样对不对?这些是不是应该和住院大楼合并入账的?
宋生老师
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提问时间:08/29 10:32
#事业单位#
你好,这个是可以单独做账的了。
阅读 115
收藏 0
我想请问一下老师,如果ICU净化系统安装工程中涉及设备,是不是就不能与住院大楼主体进行固定资产合并?
文文老师
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提问时间:08/29 10:15
#事业单位#
你好,最好单独做为固定资产核算
阅读 110
收藏 0
我想问一下老师,医院里的ICU气体终端改进、放射科网络布线、U型导轨、餐间工作台、配液柜、配药柜、操作台以及网络设备及布线工程这些能不能与住院大楼这个固定资产进行合并?这些柜子、工作台都是嵌入主体,无法移动,搬不走的。
朴老师
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提问时间:08/29 09:11
#事业单位#
能。这些资产均嵌入住院大楼主体、无法移动,且是大楼开展医疗服务的必要配套设施,无独立使用价值,符合固定资产附属设施定义,可与住院大楼合并确认为一项固定资产。
阅读 134
收藏 1
事业单位会计,例如:2021年购入一批物资10万,已开票10万入账,付款只付了3万,其他未付7万记入应付款,2024年付款时上级主管部门要求必须用当年的新票,这种情况账务如何处理?相关依据是什么
朴老师
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提问时间:08/29 07:19
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 54
收藏 0
事业单位按成本法核算的长期股权投资(现金支付),出售后,若将所得上缴财政的会计处理 ,详细点
董孝彬老师
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提问时间:08/28 19:42
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 60
收藏 0
老师你好我想提问一下,员工出差费报销单动车3000元.住宿费1100,出租车费120,餐费600元.总共金额4820元!但是这位员工之前现金借款2000过!记账凭证会计分录:借:管理费用-差旅费2800 借:库存现金2000 贷:其他应收款4820
董孝彬老师
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提问时间:08/28 18:11
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 66
收藏 0
老师你好,非分支机构如何变为分支机构
文文老师
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提问时间:08/28 16:16
#事业单位#
该非分支机构,是没有办理营业执照的?
阅读 57
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租赁合同的印花税,可以按开票的金额来开吗?
文文老师
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提问时间:08/28 15:28
#事业单位#
租赁合同的印花税,可以按开票的金额来开
阅读 60
收藏 0
医院设备的三年维保费在长期待摊费用科目核算,入账金额是合同总金额吗?还是已支付金额?比如合同约定三年期维保费30万,签订合同后支付10万,维保开始时确认的长期待摊费用金额是30万还是10万?
宋生老师
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提问时间:08/28 14:53
#事业单位#
你好,一开始是30万,然后按年分摊。
阅读 441
收藏 2
老师,我们是公立医院,医院有个灶承包出去了,但我们想给病人免费让去吃,最终医院跟承包方结帐。那我们以什么方式给承包方付款。
宋生老师
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提问时间:08/28 10:42
#事业单位#
你好,你们可以按订餐量去结算,让他们开发票给你们。
阅读 348
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