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第4题怎么做分录?
朴老师
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提问时间:07/01 19:49
#财务软件#
同学你好 1. 计算每公里摊销额 每公里预提额 = (1000 - 50)÷80000 = 0.011875元/公里 本月摊销额 = 5000×0.011875 = 59.38元(保留两位小数 ) 2. 分录(按“预提费用法”核心逻辑 ) (1)领用外胎(转在用,若企业简化流程,也可直接关联摊销,但规范需先转在用 ): 借:周转材料 - 低值易耗品(在用) 1000 贷:周转材料 - 低值易耗品(在库) 1000 (2)月末预提摊销(计入成本费用,运输企业通常走“主营业务成本” ): 借:主营业务成本 59.38 贷:预提费用(或其他应付款) - 轮胎摊销 59.38 (3)分摊成本差异(计划成本与实际成本差,差异率1% ): 差异额 = 1000×1%×(59.38÷1000) ≈ 0.59(或简化按领用全部分摊,后续调整 ) 借:主营业务成本 0.59 贷:材料成本差异 0.59 核心逻辑:通过“预提费用”逐期摊销外胎成本,同时分摊计划成本差异,匹配运输业务成本 。
阅读 29
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老师 请问账套不小心删除了该怎么恢复啊 我们用的亿企代账
文文老师
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提问时间:07/01 17:12
#财务软件#
你好,据了解,通常不能恢复了,可问下亿企方,看是否有备份
阅读 26
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第一题怎么解答分录后面的得数怎么算?
朴老师
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提问时间:07/01 16:17
#财务软件#
1. 计算各车队实际耗用汽油数量货车队: 实际耗用 = 期初结存(3000 升) + 本期领用(54000 升) - 期末结存(1000 升) = 3000 + 54000 - 1000 = 56000升客车队: 实际耗用 = 期初结存(3500 升) + 本期领用(71000 升) - 期末结存(45000 升) = 3500 + 71000 - 4500 = 70000升公司内部车队: 实际耗用 = 本期领用 = 1000 升(无期初、期末结存,直接领用 )保养场: 实际耗用 = 本期领用 = 2000 升(无期初、期末结存,直接领用 ) 2. 计算计划成本(计划成本 = 实际耗用量 × 计划单价 )货车队计划成本:56000×3 = 168000元客车队计划成本:70000×3 = 210000元公司内部车队计划成本:1000×3 = 3000元保养场计划成本:2000×3 = 6000元 3. 计算成本差异(差异 = 计划成本 × 差异率,差异率 2% )货车队成本差异:168000×2% = 3360元(超支差异,记借方 )客车队成本差异:210000×2% = 4200元(超支差异,记借方 )公司内部车队成本差异:3000×2% = 60元(超支差异,记借方 )保养场成本差异:6000×2% = 120元(超支差异,记借方 ) 借:主营业务成本 - 货车队(燃料) 168000 主营业务成本 - 客车队(燃料) 210000 管理费用 - 内部车队(燃料) 3000 制造费用 - 保养场(燃料) 6000 贷:原材料 - 汽油(计划成本) 387000 借:主营业务成本 - 货车队(燃料差异) 3360 主营业务成本 - 客车队(燃料差异) 4200 管理费用 - 内部车队(燃料差异) 60 制造费用 - 保养场(燃料差异) 120 贷:材料成本差异 - 汽油 7740
阅读 32
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问题:23年产出了一批成品,然后物料状态一直是质检中,现在物料过效期了,这个月把状态改为了已冻结,然后在成本月结的时候把这个订单关闭了,随后系统就自动生成了一笔凭证,然后我月结结束看资产负债表的时候就显示有差异,差额就是这个数。想请教一下资产负债表和利润表勾稽关系不等,原因为成本差异金额,怎么做分录能将报表调平
郭老师
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提问时间:07/01 08:54
#财务软件#
你好,它自动生成的凭证怎么写的,写一下。
阅读 26
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老师,看一下是不是0007开进来的库存可以冲00013的暂估
朴老师
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提问时间:06/30 11:30
#财务软件#
业务实质是同一采购、发票与暂估对应,就可以冲
阅读 75
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人民币购买美元怎么做账
家权老师
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提问时间:06/28 14:58
#财务软件#
借:银行存款-美元户 美元金额*汇率 贷:银行存款 -人民币
阅读 17
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公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤
apple老师
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提问时间:06/28 07:41
#财务软件#
同学你好,主要取决于 你想怎么使用凭证,以及这个软件是否能达到你想要的结果。 大部分情况下,软件功能强大,很多报表都是一键生成的,
阅读 16
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老师,我们公司是亿瑞丰,这个汇票是什么意思?给讲解一下该怎么做分录
朴老师
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提问时间:06/27 17:12
#财务软件#
你们收到做 借应收票据 贷应收账款青岛腾禹 付给你们的客户做 借应付账款-信永丰 贷应收票据
阅读 97
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请问一下用友t3预付和预收的审计底稿怎么做啊?我在企业的账里面看科目余额表的时候没有这个预付和预收,但是做的资产负债报表里面有这两个
朴老师
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提问时间:06/27 14:54
#财务软件#
从用友 T3 导出应收账款、应付账款明细余额表,筛选应收账款贷方余额(即预收)、应付账款借方余额(即预付)。 按单位编制预付、预收明细表,核对与报表数一致。 执行函证、抽凭检查,确认余额真实性。 核对报表取数逻辑(预收 = 应收贷方,预付 = 应付借方),形成结论
阅读 37
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老师:送的快账软件上有没有结转所得税,是需要自己录入计提所得税和手动结转到本年利润吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/27 11:09
#财务软件#
您好,如果没有,就要自已做结转分录,但一般都是有的
阅读 23
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老师我是新手会计,问下12月记账凭证录完,再都做啥审核,过账,结转损益吗,是这个顺序吗,还需要做什么
孙美敬老师
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提问时间:06/27 06:28
#财务软件#
1-11月,每月录完凭证后,检查一遍对错。没错的话就可以结转损益了,然后记账软件里还有一步结账要做
阅读 24
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这个0.76就行 ,一共费用 279.2元,欧开合同的预付款承兑,我贴现了,扣279.2 青岛鑫誉承达商贸有限公司 账号:0270082010001023133 开户行:武汉众邦银行股份有公司,老师我们公司是智达创,这个怎么做分录
宋生老师
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提问时间:06/26 18:30
#财务软件#
你好,你现在贴现了,是收到了钱是吗 然后收了279.2的服务费是吧
阅读 113
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这道实操题中的两项“固定资产-北京现代汽车”的金额不知道是怎么确定的
董孝彬老师
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提问时间:06/26 15:45
#财务软件#
您好,发票上的未税加上10%的车购税,比如70532.92*1.1=77586.21
阅读 29
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这比业务怎么填记账凭证
朴老师
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提问时间:06/26 15:44
#财务软件#
1. 3 月 9 日收取第一笔房款(160 元 ) 借:银行存款 160 贷:合同负债(或预收账款) 160 (说明:先收款未确认收入,用合同负债 / 预收账款过渡 ) 2. 3 月 10 日收取第二笔房款(480 元 ) 借:银行存款 480 贷:合同负债(或预收账款) 480 3. 3 月 12 日确认收入(实际消费 480 元 ) 借:合同负债(或预收账款) 640 贷:主营业务收入 480 其他应付款 - 待退款 160 (说明:将预收的 640 元,按实际消费 480 元确认收入,多收的 160 元挂待退款 ) 4. 实际退款 160 元时 借:其他应付款 - 待退款 160 贷:银行存款 160
阅读 84
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金蝶商贸怎么在资产负债表上增加生产性生物资产科目
文文老师
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提问时间:06/26 15:35
#财务软件#
生产性生物资产这是一级科目,科目体系中没有自带该科目 ?
阅读 31
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金蝶软件科目余额表看到的是原材料总的数据,我想看每一种料的期初余额明细
文文老师
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提问时间:06/26 14:59
#财务软件#
你好,原材料期初是按明细录入的,才能看得到明细。
阅读 30
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公司购买了汉服用来出租,汉服费计入什么科目?
文文老师
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提问时间:06/26 11:25
#财务软件#
你好,可计入固定资产或长期待摊费用
阅读 28
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老师我是新手会计,问下12月记账凭证录完,下一步都做啥怎样到1月
刘艳红老师
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提问时间:06/25 22:14
#财务软件#
您好,先把去年的账套复制一份,然后再结转到2025年
阅读 31
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老师们,我从代理记账接回来的账,上面应手账款和其他应收款有六万多,但是实际公司这些钱都已经结账了,这种情况接回来怎么继续做账?财务软件录入的时候这些期初金额怎么填?
宋生老师
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提问时间:06/25 16:48
#财务软件#
你好,这个你要改的话就只能从头去改
阅读 36
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老师,留抵抵欠交的增值税,增值税报表上的进项税额转出,也需要做分录吗?分录怎么写
家权老师
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提问时间:06/25 16:00
#财务软件#
留抵增值税抵欠: 借:应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
阅读 88
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老师我录软件的这个数据跟我科目表的数据不一样,是不是不对啊
文文老师
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提问时间:06/25 15:30
#财务软件#
是根据余额表的余额录入期初 ?
阅读 48
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请问老师,金蝶k3供应链模块,产品入库,完工产品入库可以设置分客户订单号来入吗?因为每个客户对应的同类产品入库单价不一样,出库成本也不一样。客户订单号要提前设置好的,入库时选择填入就行的那种
朴老师
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提问时间:06/25 15:04
#财务软件#
金蝶 K3 可按客户订单号入库,步骤如下: 基础设置:在销售订单或自定义字段中维护 “客户订单号” 档案。 入库单配置:在产品入库单显示 “客户订单号” 字段,入库时选择已维护的订单号。 成本核算:启用 “客户订单号” 为核算维度,搭配 “分批认定法”,确保不同订单独立核算成本。
阅读 33
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老师这个资本公积我填哪个合适呢?
文文老师
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提问时间:06/25 14:49
#财务软件#
看资产负债表上的资本公积
阅读 61
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电脑账结账以后就不能更改凭证了是吧?老师
文文老师
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提问时间:06/25 14:10
#财务软件#
是的,如果要修改,要反结账
阅读 42
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老师,我们使用的记账软件是金财代账,开进来的进项单位是千克,销售出去的单位是吨,这个在金财软件上需要怎么换算
朴老师
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提问时间:06/25 12:48
#财务软件#
基础设置:进入【基础资料】-【商品】-【计量单位】-【计量单位换算】-【新增】 。 录入信息: 基本单位(入账用,比如选 “千克” )、被换算单位(发票等用,如 “吨” )。 换算率填 1 吨 = 1000 千克 ,不勾选浮动换算(因千克与吨是固定换算关系 )。 业务应用:后续有票入库 / 出库等业务,软件会按设置的换算率自动转换单位,生成凭证时数量也会准确换算 。
阅读 103
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你好,老师 新成立的工会如何做账
朴老师
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提问时间:06/25 12:47
#财务软件#
(一)资金来源核算 会员缴纳会费 会员按工资收入 0.5% 缴纳会费,工会收到时: 借:库存现金 / 银行存款 贷:会费收入 行政拨缴工会经费 单位按工资总额 2% 拨缴经费,其中 60% 留用工会,40% 上缴上级工会: 收到留用部分: 借:银行存款 贷:拨缴经费收入 上缴上级工会时: 借:应付上级经费 贷:银行存款 上级工会补助 收到上级补助(如活动经费): 借:银行存款 贷:上级补助收入 (二)日常支出核算 职工活动支出 开展文体活动、培训等费用: 借:职工活动支出 - 文体活动 / 培训支出等 贷:库存现金 / 银行存款 / 库存物品 **支出 用于职工困难补助、劳动保护等: 借:**支出 - 困难职工帮扶 / 劳动保护 贷:银行存款 业务支出 工会办公费、差旅费、会议费等: 借:业务支出 - 办公费 / 会议费 贷:银行存款 (三)资产与负债核算 购买库存物品 采购活动用品时: 借:库存物品 贷:银行存款 领用时: 借:职工活动支出等 贷:库存物品 固定资产购置 购买电脑、桌椅等: 借:固定资产 贷:银行存款 同时: 借:资本性支出 贷:固定基金 三、期末结账与报表编制 结账处理 期末将收入类科目余额转入 “结余”: 借:会费收入 / 拨缴经费收入等 贷:结余 将支出类科目余额转入 “结余”: 借:结余 贷:职工活动支出 / **支出等 编制报表 主要报表包括: 《资产负债表》:反映工会资产、负债和净资产状况。 《收入支出表》:展示各类收入与支出明细及结余情况。 《经费收缴情况表》:统计会费及拨缴经费的收缴数据
阅读 36
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老师,使用快账财务软件,我把记账凭证写好之后要结转损益,这部操作也要自己先画T型账,然后再在软件上填结转损益的记账凭证吗?
家权老师
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提问时间:06/25 11:27
#财务软件#
不需要的,系统自动把损益科目结转平的
阅读 49
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财务软件。可是期未余额分借方和贷方,,现在有三个空怎么填
郭老师
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提问时间:06/25 11:15
#财务软件#
期初余额是上一个月月末的 借方本年累计1到本月份的借方合计 贷方本年累计是1-本月份的贷方合计
阅读 48
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内账根据哪些项目做凭证
宋生老师
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提问时间:06/25 08:58
#财务软件#
你好,这个是根据实际的业务来做。看企业发生了什么业务?
阅读 30
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老师,新公司成立,5月底发生了3笔银行流水,财务软件启用时间是6月,那这三笔流水可以记到六月份吗,不录六月份期初余额可以吗?
郭老师
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提问时间:06/24 20:41
#财务软件#
你好对的 可以这么做的
阅读 42
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