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老师,银行销户给的这个怎么写分录
家权老师
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提问时间:07/10 16:08
#财务软件#
借:库存现金 贷:银行存款
阅读 24
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老师,我们公司微美看看这个回单怎么做分录
郭老师
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提问时间:07/10 15:26
#财务软件#
如果是货款收入的,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费或者是预收账款。
阅读 48
收藏 0
老师,报增值税税报表出来这个提示啥意思,应该怎么填写
明琪老师
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提问时间:07/10 15:24
#财务软件#
下午好亲!25应该等于30栏
阅读 152
收藏 1
主营业务收入多做了5000'应交税费-应交增值税-销项税额少做了5000,现在应该怎么调账
刘艳红老师
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提问时间:07/10 13:54
#财务软件#
借:主营业务收入 贷:应交税费-销项
阅读 46
收藏 0
老师,我们公司是微美这个回单怎么做分录,
高辉老师
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提问时间:07/10 10:59
#财务软件#
你好,分录 借:银行存款 财务费用 有差额手续费 贷:应收账款
阅读 36
收藏 0
估价入原材料、汇算清缴已调增。账务怎么处理呢?分录应怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:07/10 10:57
#财务软件#
您好,你现在是要把这个暂估冲掉,是吧,这个是结转成了吧
阅读 30
收藏 0
老师,接回来的账,检查了利润表和资产负债表,和电子税务局一致,做完6月的账,是不是可以放心报企业所得税了
郭老师
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提问时间:07/10 06:41
#财务软件#
你好对的 根据利润表申报的
阅读 34
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老师,我们公司收到投资款怎么做分录
家权老师
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提问时间:07/09 17:45
#财务软件#
借:银行存款 贷:实收资本
阅读 41
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老师我们公司是销售方开给对方发票开错了要冲红这张发票,但是对方已经认证了,我们需要怎么冲红
郭老师
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提问时间:07/09 07:42
#财务软件#
对方给你开红的确认单,然后发给你们,你们再根据他开的这个红字确认单开负数发票
阅读 69
收藏 0
老师你好我想问下我去自然人扣缴端申报综合所得税帮员工交了税,这一笔我需要添加记账凭证吗,给员工发工资的时候已经记过 借:应付职工薪酬——职工工资 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 现在去申报综合所得税这一笔钱还要填写记账凭证吗
小锁老师
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提问时间:07/08 22:09
#财务软件#
您好,这个的话是需要填写记账凭证的,要
阅读 3
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就是我已经把货卖出去给客户了,已经打了销售出库单,但是有些货客户弄坏了,返还给我们,可是我们这边售后处理了,要收取售后维修费用,那这种售后维修费用我应该入在金蝶云系统那里呢,入在销售出库也不对呀
朴老师
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提问时间:07/08 19:44
#财务软件#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 25
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老师,请问一下从公账走出去临时工的工资没有票怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:07/08 19:21
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 5
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老师,请问礼品公司可以开出13个点的专票吗?
Fenny老师
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提问时间:07/08 19:20
#财务软件#
你好,你们是一般纳税人,商品也是13%的税率,就可以开13个点的。
阅读 7
收藏 0
现在都是电脑做凭证,那后期需要把凭证打印出来吗
宋生老师
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提问时间:07/08 17:55
#财务软件#
你好,是的,是需要打印出来的。
阅读 4
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商贸公司,建的有库存商品的进销存账,进销存的余额应该是和报表上的库存商品余额一样的吗?
文文老师
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提问时间:07/08 17:30
#财务软件#
是,进销存的余额应该是和报表上的库存商品余额一样的
阅读 5
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老师你好,请问金蝶迷你版如何打开金蝶标准版的账套?
家权老师
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提问时间:07/08 15:20
#财务软件#
你好,请联系金蝶公司的客服哈,他们远程帮你处理
阅读 3
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老师这个怎么做分录
家权老师
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提问时间:07/08 14:39
#财务软件#
借:银行存款-转入行银行账户 贷:银行存款-转出行银行账户
阅读 67
收藏 0
24年资产负债表里的应付利润里有-8万多,这个在年末时要处理吗?25年-8万还在应付利润里,今年产生的利润却在未分配利润里,这个怎么回事,怎么调或在年末的时候要注意什么呢?谢谢
暖暖老师
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提问时间:07/08 13:05
#财务软件#
你好,去年计提了,没实际分配得
阅读 3
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畅捷通T+软件,小规模纳税人 4月付电梯检测费 借:管理费用-修理费1000 贷:银行存款1000 5月由于交错渠道钱被原路退回 借:银行存款1000 贷:管理费用-修理费1000 6月出财务报表发现未分配利润和净利润差了1000元。
小菲老师
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提问时间:07/08 11:15
#财务软件#
同学,你好 贷:管理费用,这个不行,要放在借方负数
阅读 6
收藏 0
老师,我们公司是爱丽洁这个回单怎么做分录
家权老师
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提问时间:07/08 09:48
#财务软件#
先挂其他应收款,收到发票再转费用
阅读 72
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老师,今年冲减了去年的暂估库存和成本导致未分配利润的期初数对不起来,需要调整报表吗
朴老师
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提问时间:07/07 20:29
#财务软件#
你收到暂估的发票了吗
阅读 76
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老师,是哪个地方不对啊
文文老师
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提问时间:07/07 17:35
#财务软件#
你好,没有看到相关截图
阅读 85
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老师问一下,财务软件做完帐后的利润总额要跟申报电子税务局中财务报表的利润总额一样吗?上个季度交了80的所得税,怎么这个季度申报时利润总额不一致呢就差写80
家权老师
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提问时间:07/07 17:15
#财务软件#
那么笨季度就不需要计提了
阅读 74
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老师上个季度开了发票,但是这个季度没有开发票,那么这个季度是O申报吗?
文文老师
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提问时间:07/07 15:27
#财务软件#
是的,增值税是零申报
阅读 13
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我们是不是只需要开销项发票,进项发票我们开不到,都是对方开的
宋生老师
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提问时间:07/07 13:47
#财务软件#
你好,是的,进项是对方开给你的。
阅读 13
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老师,青岛璟润是我们公司,这个回单怎么做分录
暖暖老师
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提问时间:07/07 12:25
#财务软件#
借管理费用诉讼费 贷银行存款 还要有发票的
阅读 74
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公司装修的玻璃门窗款计入什么科目?
文文老师
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提问时间:07/07 11:52
#财务软件#
先计入在建工程,完工后转长期待摊费用
阅读 17
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我们平时拿到的发票联和抵扣联,抵扣联是作为凭证的依据,那发票联是干嘛的,要教给税务局吗
文文老师
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提问时间:07/07 10:46
#财务软件#
发票联入账,做为附件
阅读 17
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老师财务软件的老师技术人员什么时候上班 等着咨询问题
宋生老师
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提问时间:07/07 08:26
#财务软件#
你好,9点上班。你可以稍微等一下。
阅读 16
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老师,我们公司是鑫诺泰,看一下需要怎么写分录?这两个票贴现手续费0.78。 贴现公司: 青岛鑫誉承达商贸有限公司 账号:0270082010001023133 开户行:武汉众邦银行股份有限公司 行号:323521012066
朴老师
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提问时间:07/07 07:27
#财务软件#
手续费是0.78元还是0.78%呢?
阅读 92
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