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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.06.17)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2022/06/17 09:07:10 字体:

做题是检验自己学习成果最有效方法,跟着正保会计网校,每天来练习吧!

单选题

下列关于内部控制健全性评价的说法中,错误的是:

A、评价应有的控制环节是否设置齐全 

B、分析在内部控制系统中的关键点上是否都设立了强有力的内部控制  

C、分析在内部控制系统中是否存在薄弱环节 

D、分析内部控制的布局是否合理,有无多余的和不必要的控制 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
合理性评价要是分析内部控制的布局是否合理,有无多余的和不必要的控制。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(06.17)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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