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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.03.21)

来源: 正保会计网校 编辑:榴莲酥 2023/03/21 09:23:53 字体:

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多选题

下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:

A、内部控制可能因经营环境的改变而失效  

B、内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置  

C、内部控制可能因有关人员内外串通而失效  

D、内部控制可能因人员疏忽而失效  

E、内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则  

查看答案解析
【答案】
ACDE
【解析】
B项,内部控制一般针对常规业务活动而设置。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(03.21)

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