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2021中级《审计理论与实务》练习题:内部控制

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/07/05 10:30:11 字体:

中级《审计理论与实务》习题:

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A、控制风险始终大于零 

B、内部控制具有固有局限性 

C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序 

D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】

不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。  

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