24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.90 苹果版本:8.6.90
开发者:北京东大正保科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2024年初级《审计理论与实务》易错题:内部控制

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2023/10/20 17:07:45 字体:

备考2024年初级审计师考试,要有坚定的毅力和必胜的决心!网校特意为大家整理了初级审计师考试易错题,备考路上,网校与你同行!

2024年初级《审计理论与实务》易错题

【单选题】

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A、控制风险始终大于零

B、内部控制具有固有局限性

C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序

D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

查看答案解析
【答案】
C
【答案解析】

不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动实施实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。

【教师提示】

本题有一定难度,需要对内部控制相关知识点有足够准确的把握,要注意内部控制测试相当于一个辅助程序,内部控制测试有效可以减少实质性程序,但不能说代替实质性程序希望广大学员能够共同学习、共同进步,最终顺利通过考试!

相关推荐:

初次备考2024年审计师的你需要这份指南!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有

京ICP证030467号 京ICP证030467号-1 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号

正保会计网校