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2017年CIA《内审实务》知识点:对审计人员的指导性政策

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/08/17 16:41:40 字体:

2017年国际注册内部审计师(CIA)考试的备考工作已经开始,为了帮助考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心整理了CIA《内部审计实务》科目的知识点,希望对广大考生有所帮助。

知识点:对审计人员的主要指导性政策

对审计人员的主要指导性政策可分为如下三类:

●技术性职能——看所进行的内部审计工作是否符合可接受的准则。

●行政管理职能一一看作为一个单位的内部审计机构运转是否顺利。

●其他职能——为解决审计活动中日常出现的所有问题提供答案。

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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