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国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的调查(1.17)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/01/17 15:07:43 字体:

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有CIA试题。正保会计网校国际注册内部审计师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计实务》每日一练。

一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司。为此,他窜改了验收凭证并批准了发票以便付款。以下审计程序中至可能发现这种舞弊行为的是:

A、对现金支出进行抽样,比较采购订单、验收报告、发票和支票副本。

B、开展分析性测试,比较产量、原材料采购量以及原材料存货水平,调查差异。

C、观察收货地点并清点收到的材料,将清点结果与验收人员编制的验收报告相比较。

D、抽取现金支出样本,并向供应商函证采购的数量、价格以及供应商的送货日期。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-1-17)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-1-17)

国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2018-1-17

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  • 赵海涛 《内部审计基础》

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  • 赵海涛《内部审计实务》

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