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国际内审师《内审基础》每日一练:内部控制过程(12.13)

来源: 正保会计网校 编辑:晴 2018/12/13 11:59:08 字体:

不积跬步,无以致千里;不积小流,无以成江河。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要一点一滴地积累。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,每日更新练习题,为你巩固每日所学,助你高效备考。以下是CIA《内审基础》每日一练,今天你学习了么?

以下为国内审计师《内部审计基础》每日一练,今天你练了吗?

单选题

政策及程序是指导日常经营活动和个人行为的控制手段,某公司的内部审计师计划对公司的中层管理管理人员的业务实施审计活动,那么该内部审计师能否找到相关的政策和程序:

A、不可以找到,因为政策及程序是由高级管理层制定的。

B、不可以找到,因为政策及程序不是适用于组织各层次。

C、可以找到,因为政策和程序是适用于所有层级的。

D、可以找到,因为公司的政策和程序是由中级管理层来制定的。

 

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国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2018-12-13)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2018-12-13)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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