问题已解决
题干第③,选项D,会计分录是左边蓝色字批注那样写吗?



亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
您的分录不正确的,按照下面的分录掌握的
借:待处理财产损溢1200
贷:库存商品1200
借:银行存款800+200+26=1026
营业外支出200
贷:待处理财产损溢1200
主营业务收入200
应交税费——应交增值税(销项税额)26
祝您学习愉快!
06/21 11:33

359964759 

06/21 12:19
盘亏:
批准前:
借:待处理财产损溢
贷:库存商品等
批准后:
借:管理费用【计量差错或管理不善】
营业外支出【自然灾害】
其他应收款【残料价值、赔偿款】
贷:待处理财产损溢
为什么残料要计入主营业务收入,不是冲减待处理财产损溢

王一老师 

06/21 11:33
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
您的分录不正确的,按照下面的分录掌握的
借:待处理财产损溢1200
贷:库存商品1200
借:银行存款800+200+26=1026
营业外支出200
贷:待处理财产损溢1200
其他业务收入200
应交税费——应交增值税(销项税额)26
祝您学习愉快!

王一老师 

06/21 13:57
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
楼上应该是“其他业务收入”的,这里应该是冲营业外支出的,而不是冲待处理财产损溢。待处理财产损溢是盘亏的总额。
祝您学习愉快!

359964759 

06/21 14:37
老师,这个分录金额都不平?

王一老师 

06/21 11:33
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
建议您按照下面的分录掌握的
借:待处理财产损溢1200
贷:库存商品1200
借:营业外支出1200
贷:待处理财产损溢1200
借:银行存款226
贷:营业外支出200
应交税费——应交增值税(销项税额)26
借:银行存款800
贷:营业外支出800
祝您学习愉快!

王一老师 

06/21 13:57
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
楼上应该是冲营业外支出的,而不是冲待处理财产损溢。待处理财产损溢是盘亏的总额。
祝您学习愉快!