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老师,最后一问的递延所得税负债的金额是怎么来的啊?

可可爱爱| 提问时间:07/20 17:13
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贾老师
金牌答疑老师
职称:会计师,备考专家
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2015年末账面价值=50000-50000/20*3=42500(万元);计税基础=44000-2000×5=34000(万元);资产的账面价值大于计税基础,形成应纳税暂时性差异,应纳税暂时性差异的余额=42500-34000=8500(万元);递延所得税负债的账面余额=8500×25%=2125(万元)。

2016年出售,结转递延所得税负债2125

祝您学习愉快!
07/20 17:13
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