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审核发现月末存在一笔冲减财务费用的分录。账务处理为: 借:银行存款 22 600   贷:财务费用 22 600 经进一步审核发现,此分录核算的是销售洁具购买方没有及时支付货款时,另向购买方收取的延期付款利息 老师,借:财务费用22600 贷:主营收务收入20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 这样对吗?

15392420366| 提问时间:08/23 18:35
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张老师
金牌答疑老师
职称:税务专家,会计学硕士,会计师,注册会计师
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亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
是的,理解正确
祝您学习愉快!
08/23 18:35
张老师
08/23 18:35
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是的,理解正确
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15392420366
08/23 21:45
账务处理和增值税处理不正确。销售货物向购买方收取的延期付款利息属于价外费用,应该缴纳增 值税。 调账分录为: 借:财务费用 2 600   贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 2 600 答案是这样的呢
张老师
08/23 21:45

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
收到延期付款利息应冲减财务费用,而不是计入主营业务收入。但是税法上仍然是要确认增值税的,上一楼的答复是有问题的,感谢您的提醒

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张老师
08/23 21:45

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收到延期付款利息应冲减财务费用,而不是计入主营业务收入。但是税法上仍然是要确认增值税的,上一楼的答复是有问题的,感谢您的提醒

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张老师
08/23 18:35
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

不是的,这里是错误的金额冲多了,应该是:

借:财务费用 2600

  贷:应交税费-应交增值税(销项税额)2600

祝您学习愉快!

张老师
08/23 18:35
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不是的,这里是错误的金额冲多了,应该是:

借:财务费用 2600

  贷:应交税费-应交增值税(销项税额)2600

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