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9月份付给对方公司劳务费,10月份才收到发票,9月份的时候我已入费用(借:管理费用,贷:银行存款),10月的发票可以贴在9月凭证后面吗,需要红冲费用一正一负改账吗

m599312968| 提问时间:11/26 20:31
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