问题已解决
老师,上午好!我想问一下您,我公司接的装修办公楼,总在装修款17万多,分三次收款,会计分录该怎么做呢 11月份收到一笔款,十二月份收到尾款,然后12月份给她开了六万多的发票,您看我该怎么做账



收款的时候记入预收账款,开发票冲销预收账款
01/06 11:14
老师,上午好!我想问一下您,我公司接的装修办公楼,总在装修款17万多,分三次收款,会计分录该怎么做呢 11月份收到一笔款,十二月份收到尾款,然后12月份给她开了六万多的发票,您看我该怎么做账
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