问题已解决
预付账款和应付账款报表事负数,申报时候调表不调帐变成正数 怎么处理
比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000
那么需要调整2000到其他应付款项目体现。同样
如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000
需要调整2000到其他应收款项目体现。
02/22 16:18
67181291 
02/22 16:26
没懂,我现在预付负数放到表哪个科目。
家权老师 
02/22 16:29
你把举一反三,预付账款对应应付账款
资产负债表重分类:
应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额+预收账款的各个明细科目的借方余额
预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额+预收账款的各个明细科目的贷方余额
应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额+应付账款的各个明细科目的贷方余额
预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额+应付账款的各个明细科目的借方余额
其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额+其他应付款的各个明细科目的借方余额
其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额+其他应收款的各个明细科目的贷方余额

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