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因税负率低被要求补交以前年度的增值税,应该从哪方面入手,比较合理

84784999| 提问时间:03/04 13:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
有没有多抵扣的 比如有福利费、招待费,你们认证了,但是没有转出。
03/04 13:33
84784999
03/04 15:19
没有,单纯的就是税负率低要求补交增值税
郭老师
03/04 15:21
那实际利润很低吗?还是你们提前地库了你一旦进项转出就没法再抵扣了。
84784999
03/04 15:45
利润只能说很一般的,库存量大 应收应付余额也有点大 单纯的就是因为税负率低于同行业的,要求补交增值税 让我调整成本呢,我觉得不妥 利润一动,所得税肯定影响的
郭老师
03/04 15:48
你没有多结转成本,不用调整成本 但是,你进项转出以后也抵扣不了。 很有可能你购入的ABCD产品销售出去了AB,但是你抵扣增值税的时候抵扣的是ABC的,也就是没有销售出去这一部分也抵扣了增值税。
84784999
03/04 16:10
就是不知道怎么下手,才想跟老师沟通沟通
郭老师
03/04 16:13
唯一的一个方法就是进项转出需要补多少的增值税转出多少的增值税
郭老师
03/04 16:13
认证发票的时候根据税负来认证,不要多认证,你少交了税款就是有风险的。还有一种方法是增加收入。
郭老师
03/04 16:13
有隐瞒收入的,现在补收入。
郭老师
03/04 16:13
这样所得税也有影响。
84784999
03/04 16:21
老师你的意思是说,进项税额转出的话,对其他项目没有影响?是这个意思吗[捂脸]
84784999
03/04 16:22
有隐瞒收入的,现在补收入。 一般情况不会,因为每月报税核对无误才报,就是没有考虑到税负率低的问题
郭老师
03/04 16:23
你进项转出了,你另一个科目是成本呀,或者是费用会降低你的利润。
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