问题已解决
我们是建筑行业,甲方通过农民工专户代发的工资,劳务票通过甲方指定的第三方劳务公司开具,我们这边给相应的管理费。这种情况该怎么做账呢?



你好,这个第三方劳务公司应该开了发票给你们,是吧?还是说第三方直接开给甲方的?
04/14 10:43
m373666418 

04/14 11:02
没有开给我们,发票是第三方直接开给了甲方。

宋生老师 

04/14 11:02
你好,那这样子的话,这个工资跟你们没关系的呀。
m373666418 

04/14 11:06
宋老师,那这种情况专户代付的工资我这边就不用理会,也不需要入账。

宋生老师 

04/14 11:11
你好,是的,你只要管你的管理费部分。
m373666418 

04/14 11:31
好的,谢谢宋老师。之前的代发入账做了成本,现在进行更正

宋生老师 

04/14 11:31
你好,是的,这个其实没有开发票给你们,你们不能做成本。
m373666418 

04/14 11:37
对的,结转之后利润差距太大了。去年12月份的我可以反结账后直接更正,再将其他报表一并修正没问题吧/

宋生老师 

04/14 11:38
你好,可以的,操作没问题。