问题已解决
老师,你好!2025年收到税局提醒,发现有上年度异常凭证300000元,进项税额已转出,已计入成本费用,如果在企业所得税汇缴前让对方重新开具发票的话,请问,是否在企业所得税汇缴时就无需纳税调增了?谢谢!



可以的
可以正常抵扣的
04/22 13:05

48214587 

04/22 13:11
老师,我问的是企业所得税的问题

郭老师 

04/22 13:15
对的是的,就是企业所得税呀,可以抵扣

48214587 

04/22 14:04
好的,谢谢!

郭老师 

04/22 14:06
不用客气,工作愉快