问题已解决

老师,你好!2025年收到税局提醒,发现有上年度异常凭证300000元,进项税额已转出,已计入成本费用,如果在企业所得税汇缴前让对方重新开具发票的话,请问,是否在企业所得税汇缴时就无需纳税调增了?谢谢!

48214587| 提问时间:04/22 13:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的 可以正常抵扣的
04/22 13:05
48214587
04/22 13:11
老师,我问的是企业所得税的问题
郭老师
04/22 13:15
对的是的,就是企业所得税呀,可以抵扣
48214587
04/22 14:04
好的,谢谢!
郭老师
04/22 14:06
不用客气,工作愉快
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取