问题已解决
去年公司有两笔不同暂估,我现在做分录调整后,汇算清缴怎么填,公司工资调增两百,退税10元,不想退怎么调



暂估调整后汇算清缴暂估成本费用若已取得发票无需特别调整;未取得发票,在《纳税调整项目明细表》(十七)其他 调增应纳税所得额。暂估资产已结转成本且未取得发票,同理在该表对应栏次调增。不想退税调整在《纳税调整项目明细表》其他 栏,按退税金额和税率算出调增金额(如税率5%,退税10元,调增200元 ),账载金额填调增数,税收金额填0。
05/09 15:13
m576582468 

05/09 15:16
没有暂估资产,发票也没有来

朴老师 

05/09 15:21
同学你好
那这个就只能调增
m576582468 

05/09 15:22
调整12300吗还是怎能

朴老师 

05/09 15:23
同学你好
没有发票的都要调增
m576582468 

05/09 15:24
对头啊,老师你没注意看这两笔分录吗,一个暂估了,后面用暂估红冲,一个应付一个应收,我根本不知道怎么去调增啊

朴老师 

05/09 15:26
调增的就是红冲的暂估的金额
m576582468 

05/09 15:29
那就是13000-700=12300吗,我账栽金额写这个数吗,税收0,那这边分录还是按照我调整的去做是吗

朴老师 

05/09 15:31
对的
税收金额是0意思就是税前扣除的金额是0
m576582468 

05/09 15:34
那如果700的票来了,另外一个红冲暂估13000怎么去调整跟做分录啊

朴老师 

05/09 15:36
那就调增13000的金额
700可以税前扣除
m576582468 

05/09 15:40
好的,其实不来票的话,这样调增金额还小一些,少缴一点税,明白了,谢谢

朴老师 

05/09 15:44
对的,这样操作就可以,满意请给五星好评,谢谢