问题已解决
补充:这1万的业务招待费是没有正式发票的,汇算清缴时需要全额调增



你好,是的。没有发票的需要全额调。
05/23 09:14

m5015_63566 

05/23 09:17
那就得填在纳税调整明细表里的扣除类的“其他”里面,对吧

宋生老师 

05/23 09:17
你好,是的,就是这样子的。

m5015_63566 

05/23 09:19
系统会提示说“扣除类调整项目的业务招待费支出”金额与利润表金额上的业务招待费金额不一致,那就提交不了

宋生老师 

05/23 09:23
你好,你可以按照业务招待费填,然后另外需要调整的部分写到其他

m5015_63566 

05/23 09:30
老师你看下是不是我举例的这样,如果1万没有发票,2000有发票,那在15栏系统会自动调增40%=4800,然后我在30栏里账载金额空格里填填入调增的差额10000+2000*40%-4800=6000

宋生老师 

05/23 09:30
你好,是的,就是这样理解。