问题已解决

老师,请问应交税费借方余额在注销前怎么处理,是多交的税费,30几万

69396022| 提问时间:05/25 13:34
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,这个不符合退税吗?可以做进项转出吧,转到成本中
05/25 13:37
69396022
05/25 13:38
不退税了,怎么做分录呢
69396022
05/25 13:42
怎么转到成本
刘艳红老师
05/25 13:45
借:成本或费用 贷:应交税费
69396022
05/25 13:47
主营业务成本吗
刘艳红老师
05/25 13:48
是的,转到成本里面就可以
69396022
05/25 13:51
好的,谢谢,其他应交款也是吗
69396022
05/25 13:51
里面含有其他应交款的几千块贷方数字
刘艳红老师
05/25 13:54
其他应交款具体是哪个科目
69396022
05/25 14:06
附加税-教育费附加,还有印花税,个税
刘艳红老师
05/25 14:12
个税转到营业外支出,附加和印花税是计入税金及附加的,这个可以抵扣的
69396022
05/25 14:22
个税转到营业外支出,要调增吗
刘艳红老师
05/25 14:24
这个是要调增的,个税要调
69396022
05/25 15:09
老师,应交税费里面还有一项是进项税额转出的贷方负数余额,这个怎么调
刘艳红老师
05/25 15:14
转到营业外收入里面
刘艳红老师
05/25 15:14
打错了,这个是转到营业外支出里面
69396022
05/25 15:22
为什么转到营业外支出,转到应交增值税那里可以吗
刘艳红老师
05/25 15:24
转到应交增值税哪个科目
69396022
05/25 15:25
可以结转到未交增值税,做平吗
69396022
05/25 15:28
进项税额转出贷方出现负数余额是怎么回事
刘艳红老师
05/25 15:30
企业可能前期增值税进项税额转出有问题,不该转出的转出了,事后发现进行了更正
刘艳红老师
05/25 15:30
转到未交增值税那这个科目也有余额了呀
69396022
05/25 15:31
以前年度销项和进项都没结转,现在结转到未交增值税,这个科目有余额的
69396022
05/25 15:33
但是已交税金也有贷方负数余额,所以抵减后就会出现应交税费的负数
刘艳红老师
05/25 15:33
那这种是可以的,没有问题的
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