问题已解决
出口业务CIF的,客户付款是按照FOB货款+海运费。我们确认收入是按照FOB,这部分海运费应该是冲运费对吧? 但是海运费也是取得了增值税发票,这部分发票照常使用计入费用,也没问题吧? 那这矛盾的两个角度,应该怎么处理和记账呢?



你好,费用发票不可以用,用了收到的海运费也需要做营业外收入
06/12 10:47
出口业务CIF的,客户付款是按照FOB货款+海运费。我们确认收入是按照FOB,这部分海运费应该是冲运费对吧? 但是海运费也是取得了增值税发票,这部分发票照常使用计入费用,也没问题吧? 那这矛盾的两个角度,应该怎么处理和记账呢?
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