问题已解决

老师 您好!3月份取得一张运杂费发票、已抵扣入账 4月份红冲红冲了、已做进项税转出 4月份如何做账?

8019910| 提问时间:06/14 16:32
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,把计入费用的账红冲就可以
06/14 16:32
8019910
06/14 16:33
3月份 借 运杂费 进项税 贷应付 那4月份红冲 进项税转出时 用红字吗? 借运杂费 进项转税转出 贷应付 这样对吗?
刘艳红老师
06/14 16:34
是的, 是的,就是这样的
8019910
06/14 16:34
是否需要把进项税换成进项税转出的科目呢?
刘艳红老师
06/14 16:35
要的,用进项转出,相当于税转出来了
8019910
06/14 16:35
如果因是用于集体福利进项税转出的话 是不是借 福利费 贷进项税转出对吗?
刘艳红老师
06/14 16:36
是的,但你在借方用负数了,也是一样的
8019910
06/14 16:38
好的 谢谢
刘艳红老师
06/14 16:38
不客气,很高兴帮你
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