问题已解决
老师 您好!3月份取得一张运杂费发票、已抵扣入账 4月份红冲红冲了、已做进项税转出 4月份如何做账?



您好,把计入费用的账红冲就可以
06/14 16:32

8019910 

06/14 16:33
3月份 借 运杂费 进项税 贷应付 那4月份红冲 进项税转出时 用红字吗? 借运杂费 进项转税转出 贷应付 这样对吗?

刘艳红老师 

06/14 16:34
是的, 是的,就是这样的

8019910 

06/14 16:34
是否需要把进项税换成进项税转出的科目呢?

刘艳红老师 

06/14 16:35
要的,用进项转出,相当于税转出来了

8019910 

06/14 16:35
如果因是用于集体福利进项税转出的话 是不是借 福利费 贷进项税转出对吗?

刘艳红老师 

06/14 16:36
是的,但你在借方用负数了,也是一样的

8019910 

06/14 16:38
好的 谢谢

刘艳红老师 

06/14 16:38
不客气,很高兴帮你