问题已解决

有个问题,我去年应交税费没有结转 ,我只核对了收入和销项,进项税额没有核对,也没有结转,存在漏记和没有抵扣的情况,那个怎么调整账务呢?还有进项勾选时我都全部勾选了,有的没有抵扣,我怎么进项扣除!

84784999| 提问时间:06/16 19:17
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 那你要按照勾选确认的来调账。勾选了,没有做账的,现在补做进去
06/16 19:18
84784999
06/16 20:06
怎么补做呢?影响的损益调到当期吗?麻烦老师你这边详细的解答一下,不要每次都三言两语,好吗?
小菲老师
06/16 20:33
同学,你好 根据你的提问 存在漏记和没有抵扣的情况,那个怎么调整账务呢? 这个的意思,我理解是进项没有做账,那就补做分录 借:应交税费-应交增值税-进 贷:应付账款 还有进项勾选时我都全部勾选了,有的没有抵扣,我怎么进项扣除! 勾选了,申报里面就是抵扣了,如果没有做账 分录补做 借:应交税费-应交增值税-进 贷:应付账款
小菲老师
06/16 20:34
同学,你好 等到进项都补做好,可以按照这个模版做增值税结转分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
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