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老师,就是我现在需要报6月份的增值税,我们公司之前采购的设备退货了,发票也红冲了,所以需要做进项税额转出,需要缴纳增值税,我看税务局上附加教育还有教育费附加都减免了,我想问一下减免这个分录咋写呀

越努力越幸运Sakura| 提问时间:07/03 09:23
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
计提附加税费 借:税金及附加 贷:应交税费 - 城建税 / 教育费附加 / 地方教育费附加 确认减免 借:应交税费 - 对应附加税科目 贷:其他收益(企业准则)/ 营业外收入(小企业准则)
07/03 09:25
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