问题已解决
购买财务软件498元,计入了管理费用办公费,贷银行存款,现收到财务软件开具的专票,这张发票应如何做账



借:进项 借:管理费用办公费(负数)
07/14 17:41
1125 

07/14 17:46
那这样,借方最终金额也是负数是吗
1125 

07/14 17:47
借应交税费应交增值税,借管理费用办公费负数498元,显示借贷不平衡

文文老师 

07/14 17:48
只填写进项金额,不是价税合计金额
1125 

07/14 17:52
这张发票金额是469.81 税额是28.19,价税合计498,借贷金额具体是哪个呀,老师我还是不懂

文文老师 

07/14 17:55
原来已经价税合计入办公费了
现在抵扣 借:进项 28.19 借:管理费用办公费 -28.19