问题已解决
各位老师好,请问每月顺丰开票合计,后续费用分摊时细分到项目,可能有尾差,这个尾差怎么处理呢?是倒挤吗



你好,这个尾差是什么原因的?出现尾差是多了还是少了?
07/17 09:38

scpcfe20190320110652 

07/17 09:39
尾差是顺丰每个月开邮费合计数 后面做账时需要把不含税金额分摊到项目上 不含税金额在细分的时候小数位保留能就会少几分钱

scpcfe20190320110652 

07/17 09:39
尾差是顺丰每个月开邮费合计数 后面做账时需要把不含税金额分摊到项目上 不含税金额在细分的时候小数位保留能就会少几分钱

郭老师 

07/17 09:41
那你去倒几一下剩余的,你就分摊到这个项目里面再继续分摊,或者是放到最后一个产品里面。如果是多分摊进去,再扣除。

scpcfe20190320110652 

07/17 09:42
好的谢谢老师

郭老师 

07/17 09:45
不用客气,工作愉快