问题已解决

各位老师好,请问每月顺丰开票合计,后续费用分摊时细分到项目,可能有尾差,这个尾差怎么处理呢?是倒挤吗

scpcfe20190320110652| 提问时间:07/17 09:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个尾差是什么原因的?出现尾差是多了还是少了?
07/17 09:38
scpcfe20190320110652
07/17 09:39
尾差是顺丰每个月开邮费合计数 后面做账时需要把不含税金额分摊到项目上 不含税金额在细分的时候小数位保留能就会少几分钱
scpcfe20190320110652
07/17 09:39
尾差是顺丰每个月开邮费合计数 后面做账时需要把不含税金额分摊到项目上 不含税金额在细分的时候小数位保留能就会少几分钱
郭老师
07/17 09:41
那你去倒几一下剩余的,你就分摊到这个项目里面再继续分摊,或者是放到最后一个产品里面。如果是多分摊进去,再扣除。
scpcfe20190320110652
07/17 09:42
好的谢谢老师
郭老师
07/17 09:45
不用客气,工作愉快
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