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您好,请问一下外管证预缴增值税抵扣怎么做分录呀

84785036| 提问时间:07/25 09:00
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个借应交税费-应交增值税-预交税金 贷银行存款 抵减的时候, 借应交税费未交增值税。 贷银行存款 应交税费,应交增值税预缴税金。
07/25 09:01
84785036
07/25 14:00
那请问要是只申报没有缴纳税额该怎么做账呢,因为公司原因没有做到预缴税金里,而是直接进了未交增值税
宋生老师
07/25 14:01
你好,那你实际有没有预交,你实际有预缴,就做预缴的分录。看你实际发了什么业务,就做对应分录。
84785036
07/25 17:16
实际预缴,但是是3月份的业务了,我们从来没有弄过这个业务,所以就挂的未交增值税所以现在该怎么做账呢老师
宋生老师
07/25 17:17
你好,你3月份的时候如何做的分录。
84785036
07/25 17:25
借:未交增值税 应交城建 应交教育 应交地方教育 贷:银行存款
宋生老师
07/25 17:27
你好,你这样做的话,后续不用了。 因为账上会自动抵减了。 你平时计提当月未交的部分的时候如何做的分录。
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