问题已解决
您好,请问一下外管证预缴增值税抵扣怎么做分录呀



你好,这个借应交税费-应交增值税-预交税金
贷银行存款
抵减的时候,
借应交税费未交增值税。
贷银行存款
应交税费,应交增值税预缴税金。
07/25 09:01

84785036 

07/25 14:00
那请问要是只申报没有缴纳税额该怎么做账呢,因为公司原因没有做到预缴税金里,而是直接进了未交增值税

宋生老师 

07/25 14:01
你好,那你实际有没有预交,你实际有预缴,就做预缴的分录。看你实际发了什么业务,就做对应分录。

84785036 

07/25 17:16
实际预缴,但是是3月份的业务了,我们从来没有弄过这个业务,所以就挂的未交增值税所以现在该怎么做账呢老师

宋生老师 

07/25 17:17
你好,你3月份的时候如何做的分录。

84785036 

07/25 17:25
借:未交增值税
应交城建
应交教育
应交地方教育
贷:银行存款

宋生老师 

07/25 17:27
你好,你这样做的话,后续不用了。
因为账上会自动抵减了。
你平时计提当月未交的部分的时候如何做的分录。