问题已解决
材料差异余额大于0 要怎么调整



你好,单位是按 计划成本法 进行核算吗?
08/07 09:15

84785044 

08/07 09:53
不知道呢 没人告知是什么方法

邹老师 

08/07 09:55
你好,如果是 计划成本法 核算
购进的时候,按计划成本入账,实际成本与计划成本的差异,计入材料成本差异的借方或者贷方
领用的时候,在分摊相应的差异就是了
如果材料领用完了,差异自然也分摊完了

84785044 

08/07 10:01
就是暂估金额
跟实际付款金额不一致
产生的差异
这种差异要怎么调整
结账的时候
已经过账了
是前几个月的
没有分摊成功

邹老师 

08/07 10:03
你好,把之前暂估的分录红冲,然后根据实际购进金额入账就是了