问题已解决

材料差异余额大于0 要怎么调整

84785044| 提问时间:08/07 09:15
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,单位是按   计划成本法   进行核算吗? 
08/07 09:15
84785044
08/07 09:53
不知道呢 没人告知是什么方法
邹老师
08/07 09:55
你好,如果是 计划成本法 核算 购进的时候,按计划成本入账,实际成本与计划成本的差异,计入材料成本差异的借方或者贷方 领用的时候,在分摊相应的差异就是了  如果材料领用完了,差异自然也分摊完了
84785044
08/07 10:01
就是暂估金额 跟实际付款金额不一致 产生的差异 这种差异要怎么调整 结账的时候 已经过账了 是前几个月的 没有分摊成功
邹老师
08/07 10:03
你好,把之前暂估的分录红冲,然后根据实际购进金额入账就是了 
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