问题已解决

老师6月份欠税4000滞纳金20,7月份开进来了6000,8月报7月税可以留底抵欠,留底抵欠分录怎么写?是记到7月份还是8月份?

蜡笔小新| 提问时间:08/07 17:26
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
就是销项,进项全部结转到未交增值税,会形成未交增值税借方,即留抵
08/07 17:27
蜡笔小新
08/07 17:31
留底抵欠分录怎么做?抵扣滞纳金分录怎么做?
文文老师
08/07 17:37
留抵是计算出来的,抵欠也是计算出来的
文文老师
08/07 17:37
销项,进项全部结转到未交增值税,就会自动形成留抵与抵欠
蜡笔小新
08/08 06:01
老师写一下分录吧
文文老师
08/08 09:11
借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 借:应交税费- 未交增值税
文文老师
08/08 09:12
这是形成留抵的分录
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取