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老师 6月留底增值税4883.95元,6月这样结转分录,这个月报要使用留抵税额,我需要怎么做分录

崔雪| 提问时间:08/12 14:17
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
08/12 14:18
崔雪
08/12 14:28
老师 我上月结转了,那现在我要红冲吗?还是怎么修改呢
家权老师
08/12 14:34
你上月是怎么结转的?
崔雪
08/12 14:37
上个月留底税额是这样写的如下图片
家权老师
08/12 14:41
这个月重新计算,按应交的增值税结转就行
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