问题已解决
老师 6月留底增值税4883.95元,6月这样结转分录,这个月报要使用留抵税额,我需要怎么做分录



月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下计提分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
08/12 14:18

崔雪 

08/12 14:28
老师 我上月结转了,那现在我要红冲吗?还是怎么修改呢

家权老师 

08/12 14:34
你上月是怎么结转的?

崔雪 

08/12 14:37
上个月留底税额是这样写的如下图片

家权老师 

08/12 14:41
这个月重新计算,按应交的增值税结转就行