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企业有以前年度亏损额可以抵损,实际上不需要交所得额,那么研发费用加计扣除减免税额还是用加计扣除金额乘以税率来填写吗,还是直接填0呢

m6601_49668| 提问时间:08/14 20:35
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,直接填0,到汇算清缴再填
08/14 20:39
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