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2024年抵扣了不能抵扣的发票,2025年税局发现异常要求做进项税额转出,跨年了,会计分录这样写对吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税

78570265| 提问时间:08/20 16:56
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样做就行
08/20 16:57
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