问题已解决
2024年抵扣了不能抵扣的发票,2025年税局发现异常要求做进项税额转出,跨年了,会计分录这样写对吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税



是的,就是那样做就行
08/20 16:57
2024年抵扣了不能抵扣的发票,2025年税局发现异常要求做进项税额转出,跨年了,会计分录这样写对吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
赶快点击登录
获取专属推荐内容