问题已解决

7月做了收入未开票,在7月份已经交税了。8月开的票,8月做申报电子税务系统上还显示了这笔上月已交的数字,请问老师,这该怎么处理?

阿凉| 提问时间:09/04 09:55
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你能截图来看下吗
09/04 09:56
阿凉
09/04 10:08
第一张是上个月的申报的数字,第二张是8月开票的数字,电子税务系统申报默认把已经申报的数字算进去了,更改不了。多了2231317.17
宋生老师
09/04 10:09
你好,你8月申报的时候,要做不开票的负数。去税务局大厅申报。
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