问题已解决
老师,请问我们收到一张加工费的发票,已经入账抵扣了,但是现在对方发现型号开错了,冲红了原来的发票,又开了一张正确的,金额一样,请问要做哪些分录呢?



借:进项税 新开发票认证
贷:进项税转出 负数发票转出
10/12 16:36

69570017 

10/12 16:38
可以直接做分录:借,进项,贷,进项转出。这个分录,不涉及其他科目是吗?

家权老师 

10/12 16:43
是的,不涉及其它科目,只是重新勾选抵扣进项
老师,请问我们收到一张加工费的发票,已经入账抵扣了,但是现在对方发现型号开错了,冲红了原来的发票,又开了一张正确的,金额一样,请问要做哪些分录呢?
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