问题已解决
老师,您好,预收账款,不用预收账款科目,用什么科目,如果用应收账款,那么资产负债表应收账款就会有负数
做报表的时候重分类在预收账款体现就行
10/24 16:27
soneleiren 
10/24 16:34
那应付账款的负数也是调整到预付账款是吗,直接在申报的时候改是吗
家权老师 
10/24 16:36
是的,就是那样子的,
比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000
那么需要调整2000到其他应付款项目体现,其他应收款现在余额是1000。同样
如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000
需要调整2000到其他应收款项目体现,其他应付款现在余额是1000。
应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000
那么需要调整2000到预收账款项目体现,应收账款现在余额是1000。同样
如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000
需要调整2000到应收账款项目体现。

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