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老师,8月对方开了1141.9印刷费普票,9月我司付款了,在9月做了一笔这样分录,支付印刷费 借:其他应付款/印刷费 贷:银行存款,当时以为没开发票回来,要如何更正呢

遇见更好的自己| 提问时间:11/21 14:22
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,直接做一笔 借:费用 贷:其他应付款
11/21 14:24
遇见更好的自己
11/21 14:34
好的,谢谢
遇见更好的自己
11/21 14:34
好的,谢谢
刘艳红老师
11/21 14:35
不客气,很高兴为你服务
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