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如果报关了,也拿到退税联报关单了,但进项发票开不进来,是不是就不能免税得视同内销,那我们销项发票开的税率是0%还是需要按13%的税率去开票呢

84785016| 提问时间:11/30 19:08
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董孝彬老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,如果报关了,也拿到退税联报关单了,但进项发票开不进来,只要出口业务真实,就可以享受增值税免税政策,不能退税但不用视同内销,销项发票应开具0%税率的增值税普通发票,不计提销项税额,也不做进项转出。 报关了也有退税联报关单,只要出口业务真实,就算进项发票开不进来,一般贸易下仍可享受免税不退税,不会视同内销,销项发票要开0%税率增值税普通发票并需完成出口退免税备案,会计分录为借应收账款100000元贷主营业务收入100000元不计提销项税也不做进项转出,单纯无进项发票且业务真实不在视同内销情形里,政策依据是财税〔2012〕39号第一条明确出口货物免征增值税未取得合规进货凭证仅不予退税不取消免税资格,视同内销仅适用于虚假出口单证不齐逾期未补违规收汇等情形,所以要留存报关单提单收汇凭证业务合同等证明出口真实性,无进项需说明合理原因避免税务核查争议。
11/30 19:40
84785016
12/01 15:09
报关单上 征免那里显示的是照章征税(1) 是不是得视同内销,
84785016
12/01 15:10
征免那里,显示照章征税(1) 和不显示有啥区别呢
董孝彬老师
12/01 15:21
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
董孝彬老师
12/01 15:27
您好,好的,我把区别标红了
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