问题已解决
2月自己生产的产品赠送了给客户,但是3月开了发票领导又说不赠送又要收钱。赠送的2月已经做了视同销售处理。借:销售费用~样品费 贷:主营业务收入 应交税金~应交增值税 ~销项税额 在3月分录怎么做呢?怎么调账呢?



做调整分录
借:应收账款
贷:销售费用~样品费
2019 04/01 09:30

84784947 

2019 04/01 09:40
老师我摘要怎么写呢?

张艳老师 

2019 04/01 09:43
摘要写:调整X月XX号凭证
2月自己生产的产品赠送了给客户,但是3月开了发票领导又说不赠送又要收钱。赠送的2月已经做了视同销售处理。借:销售费用~样品费 贷:主营业务收入 应交税金~应交增值税 ~销项税额 在3月分录怎么做呢?怎么调账呢?
赶快点击登录
获取专属推荐内容