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三月份开了10万的票,四月份才能确认收入,这10万的票怎么做账务处理

84784988| 提问时间:2019 04/02 16:00
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!你3月开发票,就应该3月确认收入。4月确认是不对的了
2019 04/02 16:01
84784988
2019 04/02 16:05
相当于是3月底客户让提前开票,他们收到票后走流程申请付款,实际4月我们才生产这批货后发货。税务正常申报,账务上这10万三月可以不做账,4月在做账,行不
宋生老师
2019 04/02 16:07
你好!不可以的。税务局一般都是要求你3月就入账。
84784988
2019 04/02 16:15
这批货的原材料都还没购入,只有暂估结转成本,做虚的成本了,对吗
宋生老师
2019 04/02 16:19
你好!是的。就是这样操作
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