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返利业务,还有应交税费-应交增值税-进项税额转出这个科目主要核算什么,转出的增值税去哪了……就是只知道这时候该用这个,但不知道为什么用...

84785016| 提问时间:2019 04/04 09:50
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果果老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
收到销售返利方,冲减销售成本,对方开具红字发票时,应将进项税金转出. 借:预付款 贷:主营业务成本 应交税金--应交增值税(进项税额转出),
2019 04/04 10:37
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