问题已解决

老师你好,我公司采购材料后,抵扣联认证通过并已抵扣,材料成本也已经入账处理!次月对方来电话说发票有误,我方填制红字发票申请信息表给对方,目前对方根据信息表开的蓝字发票给我方了,红字发票未给我方~ 我接着该怎么操作?进项税转出该怎么做分录?

84785032| 提问时间:2019 04/16 10:06
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你收到材料的时候如何做的分录? 你可以借应付账款等 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019 04/16 11:11
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