问题已解决

年初,我们公司预收账款-甲公司 这个科目账上有80万,我1月将甲公司的50万预收账款转入了未开票收入,预收账款账上还有30万。4月他们要求我们开出40万的发票,请问我应该怎么处理呀?

84785005| 提问时间:2019 04/17 14:24
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三宝老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
那你就按要求开发票就是,有什么问题?
2019 04/17 14:25
84785005
2019 04/17 14:27
可以开40万吗
三宝老师
2019 04/17 14:28
可以开啊,你不是上月做了50万的无票收入
84785005
2019 04/17 14:29
那我之前是借,预收账款50万 贷,主营业务收入471698.11 应交税费-应交增值税-销项税额28301.89
84785005
2019 04/17 14:29
现在怎么做账
84785005
2019 04/17 14:33
在吗
三宝老师
2019 04/17 14:36
借:预收账款 -40 贷:主营业务收入 -37.74 贷:应交税费 -2.26 借:预收账款 40 贷:主营业务收入 37.74 贷:应交税费 2.26 人家是因为税率调整才先做无票收入,你这个税率没变化,干嘛做无票收入?
84785005
2019 04/17 14:37
冲预收,预收太多了
三宝老师
2019 04/17 14:39
好吧,祝你工作愉快,满意请五星好评
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