问题已解决
年初,我们公司预收账款-甲公司 这个科目账上有80万,我1月将甲公司的50万预收账款转入了未开票收入,预收账款账上还有30万。4月他们要求我们开出40万的发票,请问我应该怎么处理呀?



那你就按要求开发票就是,有什么问题?
2019 04/17 14:25

84785005 

2019 04/17 14:27
可以开40万吗

三宝老师 

2019 04/17 14:28
可以开啊,你不是上月做了50万的无票收入

84785005 

2019 04/17 14:29
那我之前是借,预收账款50万
贷,主营业务收入471698.11
应交税费-应交增值税-销项税额28301.89

84785005 

2019 04/17 14:29
现在怎么做账

84785005 

2019 04/17 14:33
在吗

三宝老师 

2019 04/17 14:36
借:预收账款 -40
贷:主营业务收入 -37.74
贷:应交税费 -2.26
借:预收账款 40
贷:主营业务收入 37.74
贷:应交税费 2.26
人家是因为税率调整才先做无票收入,你这个税率没变化,干嘛做无票收入?

84785005 

2019 04/17 14:37
冲预收,预收太多了

三宝老师 

2019 04/17 14:39
好吧,祝你工作愉快,满意请五星好评